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Publicado em:   | Última atualização: 5 de dezembro de 2025

Siga estas dicas para ajudar a prevenir problemas comuns e evitar atrasos no reembolso

Eventos de conscientização tributario do serviço de advogado do contribuinte

Pronto para apresentar sua declaração de imposto de renda? Pare e confira as dicas fiscais abaixo antes de registrar para evitar erros fiscais e passar “vá” com confiança.

Use suas declarações de rendimentos de final de ano (por exemplo, Formulários W-2/1099) para verificar sua renda. Os valores de sua renda devem corresponder ao que é relatado nas declarações de final de ano. Sempre use as informações relatadas em qualquer demonstração de resultados de final de ano, como Formulário W-2 ou Formulário 1099, Anexo K-1, extratos de moeda virtual, Etc.)

Caso você não saiba, os sistemas de computador do IRS comparam a receita que você informa em sua declaração de imposto de renda com a que foi informada a eles pelos pagadores. Quando a retenção de imposto de renda e/ou imposto de renda federal não coincide, isso causará um atraso no processamento da declaração e de qualquer reembolso até que a discrepância seja resolvida.

  • Os extratos de final de ano podem incluir correções ou bônus e, portanto, não corresponderiam, por exemplo, aos valores do seu último contracheque.
  • Revise a precisão de todos os formulários antes de arquivá-los. Se você encontrar alguma discrepância, entre em contato com o pagador imediatamente e solicite que ele emita um extrato corrigido o mais rápido possível.

Verifique novamente se suas informações estão corretas para você e seus dependentes. Verifique a grafia dos nomes, números de identificação de contribuinte, datas de nascimento, endereços e informações de sua conta bancária para precisão. Esteja ciente de que você deve ter números de Seguro Social válidos para todos os seus dependentes antes de apresentar o pedido ou isso pode não apenas atrasar o processamento de sua declaração de imposto de renda, mas em certos casos desqualificá-lo para alguns créditos reembolsáveis, como o Earned Income Tax Credit.

Verifique todos os créditos e deduções para os quais você pode ser elegível. Revise as instruções do formulário tributario para garantir que você reivindique todos os itens dedutíveis e créditos para os quais você é elegível. Você também pode ver o Páginas de créditos e deduções do IRS. Preencha quaisquer planilhas, cronogramas ou formulários para apoiar esses itens.

  • Muitos dos requisitos de elegibilidade para esses itens mudam frequentemente anualmente, e os formulários e fórmulas usados ​​para calculá-los podem ser complexos de preencher.
  • Geralmente, os créditos e deduções familiares são as áreas que apresentam mais erros e um dos principais motivos (depois dos desfasamentos rendimentos/salários que acabámos de mencionar) que provocam lentidão no processamento das devoluções.
  • Portanto, siga as instruções cuidadosamente, verifique suas informações de entrada e sempre verifique novamente sua matemática.

Não se esqueça dos W-2s, 1099s e outros acessórios necessários. Isso inclui Formar 8962 se você é reivindicando o crédito tributario premium e Formulário 1099-G se você recebeu prestações de desemprego. Qualquer documento de renda que comprove que o imposto de renda federal foi retido deve ser anexado à sua declaração, se você estiver preenchendo em papel.

  • Se você estiver arquivando eletronicamente, siga as instruções do fornecedor do software.
  • Se você não conseguir obter seu W-2 (ou outras informações, como Formulário 1099, Cronograma K-1, etc.) dos pagadores porque eles fecharam, você pode ligar para o IRS para obter assistência em 1-800-829-1040, mas você deve esperar até depois de 1º de fevereiro.
  • Se você recebeu seguro-desemprego em 2021, receberá um Formulário 1099-G, Certos Pagamentos Governamentais, da agência que paga os benefícios. A agência enviará automaticamente uma cópia impressa ou, se a agência não enviar o formulário pelo correio, os destinatários precisarão visitar o site da agência para obter uma versão eletrônica do formulário. A agência geralmente fornece uma cópia impressa até 31 de janeiro.
  • Se você recebeu uma restituição de imposto federal em 2021, pode ter recebido juros. Os pagamentos de juros de reembolso são tributáveis ​​e devem ser relatados nas declarações de imposto de renda federal. Veja o Form 1040 Instructions para mais detalhes. Em janeiro de 2022, o IRS enviará Formulário 1099-INT para qualquer pessoa que recebeu juros totalizando $ 10 ou mais.
  • Se você recebeu Pagamentos de Impacto Econômico em 2021, você terá que calcular se recebeu o valor total ao qual é elegível. Se você não recebeu o valor total a que tem direito, deverá seguir as instruções da declaração de imposto sobre como reivindicá-lo em sua declaração de imposto de renda.
  • Se você recebeu Pagamentos antecipados de crédito tributário infantil em 2021, você precisará reconciliar esses pagamentos com o crédito total ao qual tem direito em sua declaração de imposto de renda individual de 2021. Os adiantamentos que você receberá durante 2021 cobrem apenas metade do crédito total, portanto, você reivindicará o restante na declaração de imposto de renda de 2021.
    • Use a Carta 6419 que o IRS enviou a você em janeiro de 2022, para fornecer o valor total dos pagamentos antecipados de Crédito Tributario Infantil que foram desembolsados ​​a você e siga as instruções da declaração de imposto cuidadosamente.
    • Se você recebeu algum desses pagamentos por engano, também deverá relatar essa informação na declaração de imposto de renda.

Use arquivo eletrônico e Depósito direto or Pagamento Direto também. Nós recomendamos arquivamento eletrônico sua declaração de imposto de renda – é mais rápida, precisa e segura. Se você hesitou em mudar do papel no passado, agora é a hora de mudar!

  • Se você estiver usando o mesmo software do ano anterior, verifique se apenas as informações do ano atual estão presentes e se os dados do ano anterior não foram transferidos, o que pode causar um erro.
  • Sempre verifique seus números antes de enviar.

Encontre um evento gratuito de conscientização tributária

Nosso local Escritórios da Defesa do Contribuinte em todo o país estão oferecendo eventos virtuais gratuitos, durante janeiro de 2022, em que nossos colaboradores repassarão essas dicas com mais detalhes. Além disso, alguns eventos incluirão mais informações sobre nós e como podemos ajudar, caso você precise ao longo do ano. Não se preocupe se não puder comparecer a um desses eventos programados, pois você sempre pode baixar nosso documento de uma página destacando essas dicas ou imprimir esta página para revisar ao preencher sua declaração de imposto de renda.

Se quiser saber mais sobre nós e os nossos serviços, a qualquer momento, basta visitar-nos em: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

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