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Publicado em:   | Última atualização: 4 de setembro de 2025

Cometi um erro em meus impostos

obter ajuda perguntas com um telefone

Visão geral

Você tem muitas opções sobre como corrigir um erro em sua declaração de imposto de renda, dependendo se recebeu uma notificação e o tipo de erro cometido.

Opções

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O que eu preciso saber?

Se você perceber que houve um erro na sua devolução, poderá alterá-lo usando o Formulário 1040-X, Retificação do Imposto de Renda Individual dos EUA Alterada.

Por exemplo, uma alteração no status do seu pedido, renda, deduções, créditos ou obrigações fiscais significa que você precisa alterar sua declaração. Ou o IRS pode ter feito um ajuste em sua declaração e enviado um aviso do qual você discorda. Nesse caso, você apresentaria uma declaração alterada para alterar os valores ajustados pelo IRS.

Você pode ser capaz de usar Formar 1045, Pedido de Reembolso Provisório em vez do Formulário 1040-X, se você estiver buscando um reembolso carregando de volta certas perdas agrícolas ou outros créditos não utilizados. Usar o Formulário 1045 geralmente resultará em um reembolso mais rápido. O prazo para o Formulário 1045 para um contribuinte do ano civil é 31 de dezembro do ano seguinte ao ano da perda ou crédito. Por exemplo, um Formulário 2024 de 1045 vence em 31 de dezembro de 2025.”

Geralmente, para que o IRS possa emitir um reembolso, você deve alterar sua declaração dentro de três anos (incluindo prorrogações) após a data em que apresentou sua declaração original ou dentro de dois anos após a data em que pagou o imposto, o que ocorrer depois.  Porém, em algumas situações, como:

  • Incapacidade financeira,
  • Desastres declarados federalmente,
  • Zonas de combate,
  • Más dívidas,
  • Títulos sem valor,
  • Crédito ou dedução de imposto estrangeiro,
  • Perda ou reembolso de crédito, e
  • Subsídios relacionados com desastres.

Esses prazos são estendidos automaticamente, permitindo mais tempo para apresentar uma declaração alterada.

Quando você preenche o Formulário 1040-X para um ano tributario, ele se torna sua nova declaração tributario daquele ano. Ele altera seu retorno original para incluir novas informações.

Começando em fevereiro de 2023, se você preencher seu Formulário 2021 de 10 ou posterior40-X eletronicamente, você pode obter seu reembolso por depósito direto em conta corrente ou poupança. Você ainda tem a opção de envie uma versão em papel do Formulário 1040-X e receba um cheque em papel. 

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O que devo fazer?

Depois de preencher sua declaração de imposto de renda, você percebe que houve um erro, mas não recebeu uma notificação do IRS

Se o prazo para apresentação da sua declaração de imposto já passou, você pode enviar uma declaração de imposto alterada para corrigir a maioria dos erros.

Se você precisar alterar sua declaração para um dos três anos fiscais antes do ano atual, para os Formulários 1040 ou 1040-SR, você pode fazê-lo eletronicamente usando os produtos de software tributário disponíveis. Você deve entrar em contato com seu provedor de software tributário preferido para verificar sua participação e para obter instruções específicas necessárias para enviar sua declaração corrigida e responder a quaisquer perguntas. As declarações corrigidas para outros anos devem ser arquivadas em papel.

Se você perceber que cometeu um erro, mas o prazo para apresentação ainda não expirou, não apresente uma declaração de imposto alterada. Em vez disso, apresente outra declaração tributario original com as informações corretas.

Você recebeu um aviso do IRS sobre a auditoria do IRS em sua declaração de imposto de renda

O IRS realiza auditorias por carta or em pessoa. O aviso terá informações específicas sobre como você deve proceder.

Você recebeu um aviso do IRS informando que havia informações incorretas em sua declaração de imposto de renda

Isso geralmente acontece antes que a declaração de imposto de renda seja totalmente processada – o IRS está lhe dando a chance de fazer uma correção. O aviso deve explicar o problema e como responder ao IRS. Ver Declarações fiscais incorretas para entender melhor.

Observação: se a alteração descrita no aviso do IRS for diferente do que você considera incorreto, certifique-se de abordar ambas as alterações em sua resposta.

O IRS fez alterações em sua declaração de imposto de renda, mas agora você tem novas informações

Se o IRS fez alterações em sua declaração de imposto durante o processamento, você pode enviar uma declaração de imposto alterada.

Se o IRS fez alterações na declaração de imposto devido a uma auditoria ou avaliação do IRS, pode ser necessário solicitar um reconsideração de auditoria.

Você não apresentou uma declaração de imposto de renda, mas depois percebeu que precisa apresentar uma

Talvez você não tenha achado que precisava apresentar uma declaração de imposto de renda, mas depois recebeu algumas informações novas que significam que você deveria apresentar (como receber um Formulário 1099 atrasado).

Se você não tiver certeza se precisa apresentar uma declaração de imposto de renda, tente o IRS Preciso registrar uma devolução ferramenta.

Se o IRS não lhe enviou um aviso sobre a apresentação de uma declaração de imposto de renda e você precisa apresentá-la, vá em frente e arquive-a eletronicamente se for para um dos três anos fiscais anteriores ao ano tributario atual. Se a declaração de imposto for referente a um ano tributario anterior a esse, ela deverá ser enviada ao IRS.

Observação: certifique-se de usar os formulários corretos e enviá-los para o endereço correto do IRS para o ano tributario específico que você precisa registrar.

Você não apresentou uma declaração de imposto de renda e recebeu um aviso do IRS informando que precisava apresentar

Se você não apresentou uma declaração de imposto de renda na data de vencimento, mas os registros do IRS mostram que deveria, você poderá receber um aviso do IRS. Você precisará responder ao IRS e explicar por que não precisa registrar ou enviar sua declaração de imposto de renda.

Se você não responder ao aviso do IRS, o IRS poderá apresentar uma declaração de imposto para você, chamada de Substituto de Retorno. Se ele apresentar uma declaração de imposto de renda para você e você discordar das informações usadas pelo IRS, você precisará seguir reconsideração de auditoria passos para corrigi-lo.

Você só precisa mudar seu endereço

Existem várias maneiras de alterar seu endereço – Mudanças de endereço do IRS.gov página lista todas as opções disponíveis.

Status de devolução alterado

Você pode verificar o status da sua declaração alterada usando o Onde está meu retorno alterado? (WMAR) ferramenta on-line ou o número de telefone gratuito 866-464-2050 três semanas depois de apresentar sua declaração alterada. Ambas as ferramentas estão disponíveis em inglês e espanhol e rastreiam o status das declarações corrigidas do ano atual e de até três anos anteriores.


Antes desse período, não há necessidade de ligar para o IRS, a menos que a ferramenta diga especificamente para você fazer isso. Não apresente uma segunda declaração corrigida.

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Como isso vai me afetar?

Ainda não sabe o que fazer para corrigir seu erro?

Se ainda não tiver certeza do que fazer, entre em contato com o IRS. Se você não recebeu um aviso com informações de contato específicas, você pode usar os seguintes números gratuitos:

  • Contribuintes individuais: 800-829-1040 (TTY/TDD 800-829-4059)
  • Contribuintes empresariais: 800-829-4933

Caso contrário, você deve usar as informações de contato em qualquer notificação do IRS enviada a você.

Você pode resolver a maioria dos erros sozinho, mas também pode obter a ajuda de um profissional – seja a pessoa que preparou sua declaração de imposto de renda ou outro profissional tributário.

Dicas sobre como escolher um profissional tributário

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Espere, ainda preciso de ajuda

O Serviço de advogado do contribuinte é uma organização independente dentro do IRS que ajuda os contribuintes e protege os direitos dos contribuintes. Podemos oferecer-lhe ajuda se o seu problema tributario estiver causando dificuldades financeiras, se você tentou e não conseguiu resolver seu problema com o IRS ou se acredita que um sistema, processo ou procedimento do IRS simplesmente não está funcionando como deveria. Se você se qualificar para a nossa assistência, que é sempre gratuita, faremos todo o possível para ajudá-lo.

Visite www.taxpayeradvocate.irs.gov ou ligue para 1-877-777-4778.

As Clínicas para Contribuintes de Baixa Renda (LITCs) são independentes do IRS e do TAS. Os LITCs representam pessoas físicas cuja renda está abaixo de um determinado nível e que precisam resolver problemas fiscais com o IRS. Os LITCs podem representar os contribuintes em auditorias, recursos e disputas de cobrança de impostos perante o IRS e em tribunal. Além disso, os LITCs podem fornecer informações sobre os direitos e responsabilidades dos contribuintes em diferentes idiomas para indivíduos que falam inglês como segunda língua. Os serviços são oferecidos gratuitamente ou por uma pequena taxa. Para obter mais informações ou para encontrar um LITC perto de você, consulte o Página LITC no site do TAS ou Publicação 4134, Lista Clínica de Contribuintes de Baixa Renda.

Recursos e orientação

Dicas fiscais

Tópico Tributario 308, Declarações Alteradas

Ler mais
Manual da Receita Interna (IRM)

IRM 21.5.3, Serviços de Conta do cliente, Resolução de Conta, Procedimentos Gerais de Reclamações

Ler mais
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Você sabia que existe uma Declaração de Direitos do Contribuinte?

A Declaração de Direitos do contribuinte está agrupada em 10 categorias fáceis de entender que descrevem os direitos e proteções do contribuinte incorporados no código tributário.

É também o que orienta o trabalho de defesa que fazemos dos contribuintes.

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Ferramentas úteis

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